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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4337-413-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Coffe MASAMA 21-08-2024. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4337-5-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Consultorio - Farmacia |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cornelio Olsen N° 398 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Cornelio Olsen N° 398 |
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Comuna |
Renaico
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Impuesto |
31932,73 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cornelio Olsen N° 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-08-2024 |
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Proveedor |
BANQUETES "NICOVAL" |
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Razón Social |
FABIOLA ANDREA MOYA GALLEGUILLOS
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R.U.T. |
13.730.000-1 |
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Sucursal |
BANQUETES "NICOVAL" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101713
| Coctelera o accesorios de cóctel | 1 | Unidad no definida | Solicitud Nº 439 del 16-08-2024. | Coffe destinado a 25 usuarios inscritos en programa MASAMA , actividad que se realizara el 21-08-2024
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$ 168.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.067
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$ 168.067
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Total Neto
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$ 168.067
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.933
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$ 200.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.