Orden de Compra. Nº4337-447-SE17 "Servicio de lavandería"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4337-447-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-07-2017
Nombre de la Orden de Compra Servicio de lavandería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4337-155-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio - Farmacia
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398
Comuna Renaico
Impuesto 55499
Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 103908167
Razón Social SUSANA DEL CARMEN INOSTROZA MANRIQUEZ
R.U.T. 10.390.816-7
Sucursal 103908167
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47111503
Secadoras de ropa127Unidad no definida 127 Kilos de ropa, mes de junio. $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.100 $ 292.100
Total Neto $ 292.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.499
TOTAL OC $ 347.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.