Orden de Compra. Nº4337-471-CC22 "Materiales ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4337-471-CC22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor rechaza la orden de compra por modificación de precios se genera nueva orden de compra 4337-596-cc22
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-11-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio - Farmacia
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema cas chile .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398
Comuna Renaico
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabian Enrique
Razón Social COMERCIAL 77 SPA
R.U.T. 76.863.525-0
Sucursal Fabian Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definida1202 silicona hojalatera neut x 8 $ 39990cotizacion 100856 del 18/07/22 $ 31.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
39121202
Canalización eléctrica1Unidad no definida2490 canaleta 20x10 x 10 ud $750 3017 caja chuqui x4 $1.200 3007 enchufe triple embutido x 4 $ 3.690 1273 candado 262 x4 $ 2490 1719 aldaba galvanizada 2 x 4 $ 990 490 guante de cabretilla x 5 $ 2.500 12 gorro combustion lenta x 1 $ 24.990Cotización 101121 del 19/07/22 $ 78.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.470 $ 78.470
39121202
Canalización eléctrica1Unidad no definida920 lata desarrollo 66 x 9 $ 8.200 1202 silicona hojalatera x 2 $ 3.990 5905 tubo led 18w ledlight x 2 $ 2.990Cotización 103219 del 02/08/22 $ 87.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.760 $ 87.760
27111704
Enchufes1Unidad no definidacotización 101121 del 19/07/223017 caja chuqui x 1 $1.200 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
Total Neto $ 199.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 199.350

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.