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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4337-5-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4337-159-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4337-159-L116 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Consultorio - Farmacia |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cornelio Olsen N° 398 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Cornelio Olsen N° 398 |
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Comuna |
Renaico
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Impuesto |
95798,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cornelio Olsen N° 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-01-2017 |
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Proveedor |
Benilde del Rosario |
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Razón Social |
SERVICIOS DE BANQUETERIA
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R.U.T. |
11.791.941-2 |
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Sucursal |
Benilde del Rosario |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 1 | Unidad | Convenio de suministro para servicios de banquetería y coffe break de actividades de capacitación y programas de salud CESFAM Renaico, año 2017 | Coffe break actividad comité desarrollo jueves 12 enero, con cargo a alimentación. memo 4967 |
$ 504.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.202
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$ 504.202
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Total Neto
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$ 504.202
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.798
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$ 600.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.