Orden de Compra. Nº4337-528-SE15 "aseo 27/11/15"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4337-528-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2015
Nombre de la Orden de Compra aseo 27/11/15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4337-10-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio - Farmacia
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398
Comuna Renaico
Impuesto 45563,9
Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTECE
Razón Social CARLOS HUBERTO RAMIREZ SOTO
R.U.T. 7.634.844-8
Sucursal ABASTECE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic4Caja guantes nitrilo talla M $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
46181504
Guantes protectores4Caja guante nitrilo talla L $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
12141901
Cloro Cl10Unidad cloro dual desinfectante $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidad lustra muebles $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
10191509
Insecticidas15Unidad Insecticida raid $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
10191509
Insecticidas5Unidad Escobillones $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2Unidad Cera para piso flotante $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
14111703
Toallas de papel15Unidad Lysoform spray $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
14111704
Papel higiénico15Unidad cif crema $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
30181509
Jabonera100Unidad Toalla nova $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.900 $ 31.900
47121701
Bolsas de basura4Unidad papel higiénico jumbo $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
47121804
Cubos o baldes para limpieza20Unidad Pastillas inodoro colgantes $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
14111704
Papel higiénico80Paquete bolsas basura 50x70 que no tengan malo olor $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 239.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.564
TOTAL OC $ 285.374


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.