Orden de Compra. Nº
4337-528-SE15
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aseo 27/11/15
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4337-528-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
aseo 27/11/15
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4337-10-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Consultorio - Farmacia
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Cornelio Olsen N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T.
69.180.400-3
Dirección de Facturación
Cornelio Olsen N° 398
Comuna
Renaico
Impuesto
45563,9
Dirección de Envío de la Factura
Cornelio Olsen N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ABASTECE
Razón Social
CARLOS HUBERTO RAMIREZ SOTO
R.U.T.
7.634.844-8
Sucursal
ABASTECE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic
4
Caja
guantes nitrilo talla M
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.600
$ 23.600
46181504
Guantes protectores
4
Caja
guante nitrilo talla L
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.600
$ 23.600
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
cloro dual desinfectante
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad
lustra muebles
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
10191509
Insecticidas
15
Unidad
Insecticida raid
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
10191509
Insecticidas
5
Unidad
Escobillones
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
2
Unidad
Cera para piso flotante
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
14111703
Toallas de papel
15
Unidad
Lysoform spray
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
14111704
Papel higiénico
15
Unidad
cif crema
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.850
$ 17.850
30181509
Jabonera
100
Unidad
Toalla nova
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.900
$ 31.900
47121701
Bolsas de basura
4
Unidad
papel higiénico jumbo
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.960
$ 5.960
47121804
Cubos o baldes para limpieza
20
Unidad
Pastillas inodoro colgantes
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
14111704
Papel higiénico
80
Paquete
bolsas basura 50x70 que no tengan malo olor
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
Total Neto
$ 239.810
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.564
TOTAL OC
$ 285.374
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.