Orden de Compra. Nº4337-596-CC22 "Materiales ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4337-596-CC22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-11-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio - Farmacia
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema cas chile .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398
Comuna Renaico
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-09-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabian Enrique
Razón Social COMERCIAL 77 SPA
R.U.T. 76.863.525-0
Sucursal Fabian Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes2Unidad no definida5905) tubo led 18w ledlight  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
46171501
Candados4Unidad no definida1270) candado 261  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
23153036
Placas de cerrojo4Unidad no definida1720) aldaba galvanizada 2 1/2  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
27111704
Enchufes5Unidad no definidacotización 110943 de fecha 28/09/223017 caja chuqui x 1 $1.200 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
39121202
Canalización eléctrica10Unidad no definida1202 silicona hojalatera neutra  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
39121202
Canalización eléctrica10Unidad no definida2490 canaleta 20x10  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3Unidad no definida3021 enchufe doble 10x16 amp  $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5Unidad no definida490 guantes cabretilla  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
40101824
Calentador de cuarzo1Unidad no definida12 gorro combustion lenta  $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.990 $ 24.990
30151701
Tubos de bajada9Metro Lineal920) lata desarrollo 66cms  $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800
Total Neto $ 194.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 194.440

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.