Orden de Compra. Nº4337-93-SE15 "servicio lavanderia mes enero"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4337-93-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-02-2015
Nombre de la Orden de Compra servicio lavanderia mes enero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4337-133-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio - Farmacia
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398
Comuna Renaico
Impuesto 39700,5
Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 103908167
Razón Social SUSANA DEL CARMEN INOSTROZA MANRIQUEZ
R.U.T. 10.390.816-7
Sucursal 103908167
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería99,5kilogramo servicio de lavanderia mes enero. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.950 $ 208.950
Total Neto $ 208.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.700
TOTAL OC $ 248.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.