Orden de Compra. Nº434-1030-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 434-651-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 434-1030-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 434-651-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 434-651-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Antonio Varas 466
Comuna Cauquenes
Impuesto 284543,62
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hector rolando
Razón Social HECTOR ROLANDO DEL CARMEN MOENA OPAZO
R.U.T. 5.510.074-8
Sucursal hector rolando
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172503
Neumáticos para camiones pesados2UnidadNEUMATICOS ARO 17.5 R 25 16 TELAS, CON ORING DE AJUSTE, CAMARA,CUBRECAMARA (SET). MONTADOS EN LA CIUDAD DE CAUQUENES  $ 748.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.497.598 $ 1.497.598
Total Neto $ 1.497.598
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.544
TOTAL OC $ 1.782.142


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.