Orden de Compra. Nº434-1153-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 434-283-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 434-1153-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 434-283-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 434-283-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 434-1153-se18 del sistema 215-22-09-003.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Antonio Varas 466
Comuna Cauquenes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES ENMALU E.I.R.L.
Razón Social ENRIQUE MUNOZ HIDALGO, SERVICIOS DE TRANSPORTES, E
R.U.T. 76.065.101-k
Sucursal TRANSPORTES ENMALU E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadGIRA TECNICA A LA CIUDAD DE SAN JAVIER Y MOLINA. DE ACUERDO A TERMINOS REFERENCIA ADJUNTOS.TRANSPORTES ENMALU EIRL OFRECE BUS PULLMAN PARA GIRA TECNICA A LA CIUDAD DE SAN JAVIER Y MOLINA NECESARIA PARA UNIDAD OPERATIVA 3 PRODESAL SEGUN MEMO 648-A DIDECO PARA TRASLADAR DESDE SUS HOGARES SECTORES RURALES A LOS AGRICULTORES EN ATENCION A LOS TE $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Total Neto $ 1.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.