Orden de Compra. Nº434-118-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-92-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 434-118-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-92-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 (5-46) PARA PERSONAS proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N° 466
Comuna Cauquenes
Impuesto 285836
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N° 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD RJC SPA
Razón Social SOCIEDAD RJC SPA
R.U.T. 76.943.836-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD RJC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra500UnidadCEREAL INDIVIDUAL SHOT CHECK CACAO DE 30 GRAMOS, SEGUN FORMULARIO N° 02 DEPORTES CON BASES TECNICAS   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
50202310
Agua mineral30PackPACK DE 48 UNIDADES DE VASOS DE AGUA PURIFICADA SIN GAS DE 250 CC., SEGUN FORMULARIO N° 02 DEPORTES CON BASES TECNICAS  $ 14.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.700 $ 428.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PackPACK DE 28 GALLETAS DE ARROZ INTEGRAL CON RAYITAS SABOR A CHOCOLATE DE 20 GRAMOS, SEGUN FORMULARIO N° 02 DEPORTES CON BASES TECNICAS  $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.700 $ 284.700
50202309
Bebida energética o deportiva400UnidadBEBIDA ISOTONICA COOLBLUE BOTELLA DE 750 ML., SEGUN FORMULARIO N° 02 DEPORTES CON BASES TECNICAS  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
50202309
Bebida energética o deportiva100Unidad50 GEL ENERGETICO BOOTS SABOR NARANJA Y 50 GEL ENERGETICO BOOTS SABOR LIMON , SEGUN FORMULARIO N° 02 DEPORTES CON BASES TECNICAS  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
Total Neto $ 1.504.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.836
TOTAL OC $ 1.790.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.