Orden de Compra. Nº434-1209-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 434-293-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 434-1209-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 434-293-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 434-293-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema 434-1209-SE18.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL
Comuna Cauquenes
Impuesto 69283,12
Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IC RODFEL
Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T. 13.137.595-6
Sucursal IC RODFEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos20UnidadTRAPEROS DOLES DE ALGODONTRAPERO DE ALGODÓN CON OJAL REFORZADO $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.980 $ 8.980
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadLIMPIADOR INODORO BLOCK Y 3-CLASICAPASTILLA IGENIX X3 $ 1.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.232 $ 44.232
42132202
Dediles20UnidadPARES DE GUANTES DE LATEX t 7-5GUANTE MULTIUSO T M $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.360 $ 11.360
47131608
Cepillos para aseos10UnidadHISOPO WC CON RECIPIENTEHISOPO WC CON RECIPIENTE $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS DE SACUDIRPAÑO DE SACUDIR $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47121701
Bolsas de basura30UnidadPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 70 X 90BOLSA DE BASURA 70X90 VIRUTEX 10 UNIDADES $ 653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.590 $ 19.590
47121605
Limpiadores de suelo100UnidadLITROS DE MANTENEDOR DE PISOSMANTENEDOR DE PISO LT $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
14111703
Toallas de papel10UnidadPAQUETES DE TOALLA NOVA INDUSTRIALTOALLA DE PAPEL JUMBO $ 2.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.160 $ 26.160
14111704
Papel higiénico6UnidadPAQUETES DE CORFORT INDUSTRIALPAPEL HIGIENICO 500 MTS $ 1.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.006 $ 9.006
47131816
Desodorantes24UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 320 CM3DESODORANTE AMBIENTAL AROM 320 CC $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
47131824
Productos de limpieza de ventanas12UnidadLIMPIAVIDRIOS DE 500 MLLIMPIA VIDRIOS 500 CC $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadLIMPIADOR CREMA-LIMON 750 CCLIMPIADOR CREMA 750 CC $ 863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.260 $ 17.260
47131816
Desodorantes24UnidadDESODORANTE TIPO LISOFORM 900 MLDESINFECTANTE AEROSOL IGENIX 360 ML $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.280 $ 23.280
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro2UnidadSOPAPO WC MANGO DE MADERASOPAPO WC CON MANGO DE MADERA $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
12141901
Cloro Cl100UnidadLITROS DE CLOROCLORO TRADICIONAL 1 LT $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500
Total Neto $ 364.648
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.283
TOTAL OC $ 433.931


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.