Orden de Compra. Nº434-1556-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-1650-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 434-1556-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-1650-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 (4-36) "Para Personas" proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Antonio Varas 466
Comuna Cauquenes
Impuesto 52516
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALIGRE S.P.A.
Razón Social IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GENERALES BUSTAMANTE SPA
R.U.T. 77.637.964-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALIGRE S.P.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te100UnidadBOLSA DE TÉ, SE ADJUNTO DOCUMENTO ANEXO CON MAS INFORMACION Y DETALLE DE LO SOLICITADO  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos80PaqueteGALLETAS SURTIDAS 126 G (TIPO OBLEA, TRITON, MANTEQUILLA, MARAVILLA, CHOCOLATE Y OTRAS), SE ADJUNTO DOCUMENTO ANEXO CON MAS INFORMACION Y DETALLE DE LO SOLICITADO  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.400 $ 78.400
50202304
Jugos y néctar envasados30UnidadJUGO NECTAR DE 1.5 LITROS SABORES SURTIDOS, SE ADJUNTO DOCUMENTO ANEXO CON MAS INFORMACION Y DETALLE DE LO SOLICITADO  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadQUEQUE DE 225 GR (VAINILLA, CHOCOLATE Y OTRAS), SE ADJUNTO DOCUMENTO ANEXO CON MAS INFORMACION Y DETALLE DE LO SOLICITADO  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
50181901
Pan fresco10PaqueteBOLSA DE PAN DE MOLDE BLANCO, SE ADJUNTO DOCUMENTO ANEXO CON MAS INFORMACION Y DETALLE DE LO SOLICITADO  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50181901
Pan fresco5kilogramoPAN VARIEDADES (HALLULLA O MARRAQUETA), SE ADJUNTO DOCUMENTO ANEXO CON MAS INFORMACION Y DETALLE DE LO SOLICITADO  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50202311
Bebidas10UnidadBEBIDA SURTIDA DE 3 LITROS, SE ADJUNTO DOCUMENTO ANEXO CON MAS INFORMACION Y DETALLE DE LO SOLICITADO  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
50201706
Café2TarroTARRO DE CAFE (TIPO NESTLE O VARIEDADES), SE ADJUNTO DOCUMENTO ANEXO CON MAS INFORMACION Y DETALLE DE LO SOLICITADO  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 276.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.516
TOTAL OC $ 328.916


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.637.964-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.837.244-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.