Orden de Compra. Nº434-224-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 434-128-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 434-224-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 434-128-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas VALORES NETOS, FLETE INCLUIDO Y PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL. SEGUN SOLICITUD Nº 9 DE TRANSITO
Proveniente de Licitación 434-128-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cauquenes
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cauquenes
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Antonio Varas 466
Comuna -1
Impuesto 28982,6
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOMOS CHILE S.A.
R.U.T. 76.411.990-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121522
Contactos eléctricos20UnidadContactos eléctricosRELAI CONTROLADOR SEMAFOROS DE 220 V. 7 A $ 7.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.540 $ 152.540
Total Neto $ 152.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.983
TOTAL OC $ 181.523


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.