Orden de Compra. Nº434-260-SE14 "LLAVEROS. SEGUN MMEO N° 28 ALCALDIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 434-260-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2014
Nombre de la Orden de Compra LLAVEROS. SEGUN MMEO N° 28 ALCALDIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Antonio Varas 466
Comuna Cauquenes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serigrafikos
Razón Social JUAN CARLOS PILGRIN SOLAR
R.U.T. 9.269.633-2
Sucursal Serigrafikos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171515
Estuches de llaves o llaveros200UnidadLLAVEROS DE BRONCE, ESPESOR DE 1.5, 3.8cm DE DIAMETRO,CON LOGO A COLOR. DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA  $ 4.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.000 $ 833.000
Total Neto $ 833.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 833.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.