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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
434-585-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-357-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
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R.U.T. |
69.120.400-6 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS N° 466 |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
232804,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS N° 466 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CSPROMOCHILE LTDA |
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Razón Social |
CS PROMOCHILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.521.933-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CSPROMOCHILE LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101701
| Medallas | 550 | Unidad | MEDALLAS, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 605.000
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$ 605.000
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49101702
| Trofeos | 4 | Pack | 4 TRIO DE COPAS DE 38 X 34 X 30 CMS. SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS | |
$ 37.455,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 149.820
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$ 149.820
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49101702
| Trofeos | 4 | Pack | 4 TRIO DE COPAS DE 55 X 51 X 45 CMS., SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS | |
$ 63.617,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 254.468
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$ 254.468
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49101702
| Trofeos | 4 | Pack | 4 TRIO DE COPAS DE 40 X 38 X 36 CMS., SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS | |
$ 54.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 216.000
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$ 216.000
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Total Neto
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$ 1.225.288
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 232.805
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$ 1.458.093
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.