Orden de Compra. Nº434-620-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 434-95-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 434-620-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 434-95-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 434-95-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 (4-36) OTROS proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL
Comuna Cauquenes
Impuesto 2745007,9
Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio550UnidadPLATO PLANO DE VIDRIO (20 CMS. DE DIAMETRO)PLATO PLANO DE VIDRIO 20 CMS. DE DIAMETRO. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
11151508
Fibras de lana1700UnidadOVILLOS DE LANA 100 GRS. C/U COLORES SURTIDOS OVILLOS DE LANA 100 GRS. CU COLORES SURTIDOS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785.000 $ 1.785.000
31201515
Cintas de papel30UnidadCINTAS DE PAPEL ENGOMADO 18 MM X 50 MT C/UCINTAS DE PAPEL ENGOMADO 18 MM X 50 MT CU $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.150 $ 27.150
44121618
Tijeras10UnidadTIJERAS MUNDIAL TIJERAS MUNDIAL $ 27.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.660 $ 274.660
27111801
Cintas métricas10UnidadHUINCHA DE MEDIR DE 1,50 MTS C/U HUINCHA DE MEDIR DE 1,50 MTS CU $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
27131608
Conos o almohadillas de vacío550UnidadCONO PARA BORDECONO PARA BORDE $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000
12162302
Aceleradores de cemento55KitKIT COMPLETOS VITRALES PERSA (ENDURECEDOR DE EMPLOMADO 1 KL, CRISTAL 30 X 40 CM, ACTIVADOR PARA EMPLOMADO 1/2 LITRO, MANUAL DE CURSO GOTARIO, CRAQUELADO + TRANSPARENTE 1/2 LITRO C/U Y SET 10 COLORES 1/8 LITRO C/UKIT COMPLETOS VITRALES PERSA ENDURECEDOR DE EMPLOMADO 1 KL, CRISTAL 30 X 40 CM, ACTIVADOR PARA EMPLOMADO 12 LITRO, MANUAL DE CURSO GOTARIO, CRAQUELADO + TRANSPARENTE 12 LITRO CU Y SET 10 COLORES 18 LITRO CU $ 134.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.397.500 $ 7.397.500
56121606
Esterillas de descanso para niños275Metro LinealMTS ESTERILLAS DE 1.40 MTS DE ANCHOMTS ESTERILLAS DE 1.40 MTS DE ANCHO $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.594.450 $ 1.594.450
42131502
Gorras para pacientes275Metro LinealMTS. CREA CRUDA DE 1.60 MTS DE ANCHOMTS. CREA CRUDA DE 1.60 MTS DE ANCHO $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.650 $ 540.650
42142507
Agujas mariposa3JuegoJUEGOS DE AGUJAS METALICAS DE 250 UNIDADES C/UJUEGOS DE AGUJAS METALICAS DE 250 UNIDADES CU $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 14.447.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.745.008
TOTAL OC $ 17.192.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.