Orden de Compra. Nº
434-620-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 434-95-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
434-620-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 434-95-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
434-95-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T.
69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra
Antonio Varas 466
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 (4-36) OTROS proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T.
69.120.400-6
Dirección de Facturación
BODEGA MUNICIPAL
Comuna
Cauquenes
Impuesto
2745007,9
Dirección de Envío de la Factura
BODEGA MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio
550
Unidad
PLATO PLANO DE VIDRIO (20 CMS. DE DIAMETRO)
PLATO PLANO DE VIDRIO 20 CMS. DE DIAMETRO.
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100.000
$ 1.100.000
11151508
Fibras de lana
1700
Unidad
OVILLOS DE LANA 100 GRS. C/U COLORES SURTIDOS
OVILLOS DE LANA 100 GRS. CU COLORES SURTIDOS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.785.000
$ 1.785.000
31201515
Cintas de papel
30
Unidad
CINTAS DE PAPEL ENGOMADO 18 MM X 50 MT C/U
CINTAS DE PAPEL ENGOMADO 18 MM X 50 MT CU
$ 905,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.150
$ 27.150
44121618
Tijeras
10
Unidad
TIJERAS MUNDIAL
TIJERAS MUNDIAL
$ 27.466,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 274.660
$ 274.660
27111801
Cintas métricas
10
Unidad
HUINCHA DE MEDIR DE 1,50 MTS C/U
HUINCHA DE MEDIR DE 1,50 MTS CU
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
27131608
Conos o almohadillas de vacío
550
Unidad
CONO PARA BORDE
CONO PARA BORDE
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.650.000
$ 1.650.000
12162302
Aceleradores de cemento
55
Kit
KIT COMPLETOS VITRALES PERSA (ENDURECEDOR DE EMPLOMADO 1 KL, CRISTAL 30 X 40 CM, ACTIVADOR PARA EMPLOMADO 1/2 LITRO, MANUAL DE CURSO GOTARIO, CRAQUELADO + TRANSPARENTE 1/2 LITRO C/U Y SET 10 COLORES 1/8 LITRO C/U
KIT COMPLETOS VITRALES PERSA ENDURECEDOR DE EMPLOMADO 1 KL, CRISTAL 30 X 40 CM, ACTIVADOR PARA EMPLOMADO 12 LITRO, MANUAL DE CURSO GOTARIO, CRAQUELADO + TRANSPARENTE 12 LITRO CU Y SET 10 COLORES 18 LITRO CU
$ 134.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.397.500
$ 7.397.500
56121606
Esterillas de descanso para niños
275
Metro Lineal
MTS ESTERILLAS DE 1.40 MTS DE ANCHO
MTS ESTERILLAS DE 1.40 MTS DE ANCHO
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.594.450
$ 1.594.450
42131502
Gorras para pacientes
275
Metro Lineal
MTS. CREA CRUDA DE 1.60 MTS DE ANCHO
MTS. CREA CRUDA DE 1.60 MTS DE ANCHO
$ 1.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.650
$ 540.650
42142507
Agujas mariposa
3
Juego
JUEGOS DE AGUJAS METALICAS DE 250 UNIDADES C/U
JUEGOS DE AGUJAS METALICAS DE 250 UNIDADES CU
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
Total Neto
$ 14.447.410
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.745.008
TOTAL OC
$ 17.192.418
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.