Orden de Compra. Nº434-786-SE15 "MATERIALES DE CONSTRUCCION, MEMO N 2129 DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 434-786-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION, MEMO N 2129 DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL
Comuna Cauquenes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA SA
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S A
R.U.T. 99.507.450-8
Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121629
Cable de alimentación50UnidadMTS. DE CABLE DE 2.5 MM (25 BLANCO Y 25 ROJO)  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
26121629
Cable de alimentación25UnidadMTS. DE CABLE VERDE DE 2.5 MM  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE DOBLE SOBREPUESTO  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
39121504
Interruptores de tiempos1UnidadINTERRUPTOR SIMPLE SOBREPUESTO  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMPOLLETA AHORRO ENERGIA 18W  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
11121610
Maderas duras1UnidadROSETA DE MADERA  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 100
23231901
Bancada base1UnidadBASE RECTA (SOQUETE LOZA)  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
11121610
Maderas duras110UnidadTABLAS DE CIELO (1/2 X 4" X 3.20 MTS.)  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
31162006
Clavos de alambre1,5UnidadKILO DE CLAVOS DE 1 1/2"  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725 $ 1.725
Total Neto $ 104.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 104.345

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.