Orden de Compra. Nº
434-855-SE10
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ARTICULOS DE LIBRERIA, MEMO N 1125 SOCIAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
434-855-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE LIBRERIA, MEMO N 1125 SOCIAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T.
69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra
Antonio Varas 466
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T.
69.120.400-6
Dirección de Facturación
Antonio Varas 466
Comuna
Cauquenes
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Antonio Varas 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIAS DON MARIO E.I.R.L.
Razón Social
LIBRERIAS Y SERVICIOS SERGIO LUIS MARIO VIGNOLO MO
R.U.T.
52.002.337-2
Sucursal
LIBRERIAS DON MARIO E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112719
Pistola de encolar
2
Unidad
PISTOLA SILICONA
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
46151708
Lupas forenses
21
Unidad
LUPAS
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
HUINCHAS DE EMBALAJE TRANSPARENTES
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Unidad
SILICONA LIQUIDA GRANDE
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
11121805
Sisal
3
Unidad
SISAL NATURAL
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.650
$ 1.650
14111610
Cartulina
10
Pliego
PLIEGOS DE CARTULINA DE COLOR
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
60123001
Figuras de goma Eva
10
Paquete
PAQUETES DE GOMA EVA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
3
Resma
RESMAS OFICIO
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.550
$ 11.550
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
3
Resma
RESMAS CARTA
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
Total Neto
$ 57.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 57.980
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.