Orden de Compra. Nº434-855-SE10 "ARTICULOS DE LIBRERIA, MEMO N 1125 SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 434-855-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA, MEMO N 1125 SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Antonio Varas 466
Comuna Cauquenes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIAS DON MARIO E.I.R.L.
Razón Social LIBRERIAS Y SERVICIOS SERGIO LUIS MARIO VIGNOLO MO
R.U.T. 52.002.337-2
Sucursal LIBRERIAS DON MARIO E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112719
Pistola de encolar2UnidadPISTOLA SILICONA  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
46151708
Lupas forenses21UnidadLUPAS  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadHUINCHAS DE EMBALAJE TRANSPARENTES  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadSILICONA LIQUIDA GRANDE  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
11121805
Sisal3UnidadSISAL NATURAL  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
14111610
Cartulina10PliegoPLIEGOS DE CARTULINA DE COLOR  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
60123001
Figuras de goma Eva10PaquetePAQUETES DE GOMA EVA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3ResmaRESMAS OFICIO  $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3ResmaRESMAS CARTA  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Total Neto $ 57.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 57.980

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.