Orden de Compra. Nº434-932-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 434-214-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 434-932-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 434-214-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 434-214-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 434-932-se18 del sistema 215-2208-999-002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación Antonio Varas 466
Comuna Cauquenes
Impuesto 91200
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Constructora Amaco Limitada
Razón Social SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA
R.U.T. 77.688.620-3
Sucursal Sociedad Constructora Amaco Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201706
Baños portátiles6UnidadARRIENDO DE 6 BAÑOS QUIMICOS CON LIQUIDO INCLUIDO PARA LOS DIAS 14,15,16,17,18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, NECESARIOS PARA HABILITACION DE RAMADAS AÑO 2018ARRIENDO DE BAÑOS PORTATILES PARA RAMADAS FIESTAS PATRIAS CAUQUENES 2018, DESDE EL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
Total Neto $ 480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.200
TOTAL OC $ 571.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.