Orden de Compra. Nº434-94-SE16 "MATERIALES DE FERRETERIA, MEMO N 271 DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 434-94-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-02-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, MEMO N 271 DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL
Comuna Cauquenes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA SA
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S A
R.U.T. 99.507.450-8
Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas5Unidad no definidaTIRAS DE PERFIL 40 X 80 X 2 MM  $ 16.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.600 $ 84.600
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas5UnidadTIRAS DE PERFIL 40 X 40 X 2 MM  $ 9.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.450 $ 49.450
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadLITRO DE ESMALTE SINTETICO NEGREO  $ 5.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560 $ 5.560
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadLITRO DE ANTICORROSIVO NEGRO  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
23171509
Soldadura3UnidadKILOS DE SOLDADURA 3/32 PTO. AZUL  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3UnidadLITROS DE DILUYENTE SINTETICO  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31161601
Pernos de anclaje500UnidadAUTOPERFORANTES DE 12 X 1 1/2"  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
11121610
Maderas duras50UnidadTABLAS DE PISO  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
11121610
Maderas duras1UnidadTABLON DE 2 X 10 CEPILLADO  $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
31162006
Clavos de alambre1UnidadKILO DE CLAVOS DE 4"  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31191502
Discos bruñidores3UnidadDISCOS CORTE METAL 4"  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
11121610
Maderas duras2UnidadTABLONES DE 2 X 8 CEPILLADOS  $ 3.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520
Total Neto $ 248.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 248.180

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.