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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
434-963-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-980-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
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R.U.T. |
69.120.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Antonio Varas 466 |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
143446,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas 466 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL DON JOSE S.A. |
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Razón Social |
COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A
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R.U.T. |
96.784.540-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL DON JOSE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102904
| Postes de madera | 10 | Unidad | POLINES IMPREGNADOS DE 5-6" DE 3.20 MTS. | |
$ 5.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.740
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$ 58.740
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26121522
| Alambre desnudo | 2 | Rollo | ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS DE 275 MTS. | |
$ 35.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.268
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$ 70.268
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11162108
| Tejido o tela de malla metálica | 2 | Rollo | ROLLOS DE MALLA BIZCOCHO DE 1,50 X 25 MTS. | |
$ 59.826,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.652
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$ 119.652
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30102904
| Postes de madera | 201 | Unidad | POLINES IMPREGNADOS DE 3-4" DE 2.4 MTS. | |
$ 2.519,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 506.319
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$ 506.319
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Total Neto
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$ 754.979
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.446
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$ 898.425
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.