Orden de Compra. Nº4342-50-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4342-3-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Defensoría Penal Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4342-50-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4342-3-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4342-3-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Defensoría Regional Metropolitana Norte
Razón Social Defensoría Penal Pública
R.U.T. 61.941.900-6
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 1606 Piso 7°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Defensoría Penal Pública
R.U.T. 61.941.900-6
Dirección de Facturación Pedro Montt 1606 Piso 7°
Comuna Santiago Centro
Impuesto 70300
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 1606 Piso 7°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Samitek Ltda.
Razón Social SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION INTEGRAL TECNICA LIM
R.U.T. 79.756.490-7
Sucursal Samitek Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadOontrato de suministro y servicio de aseo para DRM Norte  $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000
Total Neto $ 370.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.300
TOTAL OC $ 440.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.