|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4343-11500-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
19-08-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de verduras congeladas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4343-19-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ABASTECIMIETO HSJAVIER |
|
Razón Social |
Hospital San Javier
|
|
R.U.T. |
61.606.912-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
RIQUELME 1131 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital San Javier
|
|
R.U.T. |
61.606.912-8 |
|
Dirección de Facturación |
RIQUELME 1131 |
|
Comuna |
San Javier
|
|
Impuesto |
11002,4326 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME 1131 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Recepcionada en La Unidad Central Alimentacion | |
|
|
Proveedor |
SUPERMERCADOS SANTA MARIA |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL MAUZAF LTDA
|
|
R.U.T. |
78.122.980-6 |
|
Sucursal |
SUPERMERCADOS SANTA MARIA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Verduras frescas | 10 | kilogramo | | Porotos verdes |
$ 1.413,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.130
|
$ 14.134
|
|
| Verduras congeladas | 10 | kilogramo | | Arvejas |
$ 1.031,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.310
|
$ 10.311
|
|
| Verduras congeladas | 10 | kilogramo | | Choclo picado |
$ 1.064,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.640
|
$ 10.639
|
|
| Ensaladas congeladas | 20 | kilogramo | | Ensaladas surtidas |
$ 1.141,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.820
|
$ 22.824
|
|
|
Total Neto
|
$ 57.908
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.002
|
|
$ 68.910
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.