Orden de Compra. Nº4343-146-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4343-28-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4343-146-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4343-28-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4343-28-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1023 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131
Comuna San Javier
Impuesto 66500
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Recepción de Lunes a Viernes de 8: A 15, 30 Horas. Encargado. Señor. Carlos Toloza M. Bodegas ubicadas entre calles Riquelme y Serrano 1131, Descargas por patio estacionamiento. Frente a Estadio Municipal Alfonso Escobar. San Javier. Fono 73-2-5666299. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DITAMAR
Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
R.U.T. 11.536.818-4
Sucursal COMERCIAL DITAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas100Unidad TRAPERO DOBLE CON OJAL MANOS 50 X 60 APROX TRAPERO ALGODON DOBLE CON OJAL MARCA CLEANPRO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
47131801
Limpiadores de suelos140Litro LIMPIADOR LIQUIDO PARA PISOS CON AROMA LAVANDA U EUCALIPTUS 900 CC EQUIVALENTE A FLASCH LIMPIADOR LIQUIDO PARA PISOS AROMA LAVANDA EUCALIPTUS 900 CC. MARCA MAXCLEAN $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
14111704
Papel higiénico150RolloPAPEL HIGIENICO 250 MT EQUIVALENTE A JUMBO A DISPENSADOR METÁLICO ROLLO PAPEL HIGIENICO 250 METROS HOJA SIMPLE PARA DISPENSADOR MARCA TECNOPAPEL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
53131628
Shampoo10FrascoSHAMPOO PARA VEHICULO 400 A 500 CCSHAMPOO PARA VEHICULOS 500 ML. MARCA MAXCLEAN $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.500
TOTAL OC $ 416.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.