Orden de Compra. Nº4343-251-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4343-28-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4343-251-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4343-28-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4343-28-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1488
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131
Comuna San Javier
Impuesto 14250
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Recepción de artículos de Lunes a Viernes de 8 a 15 Hrs. Bodegas de Economato. Ubicadas en calle Riquelme 1131. Ingreso por patio estacionamiento. A cargo del Sr. Carlos Toloza Muñoz. Fono 732566299. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA.
Razón Social Comercial San Cristobal
R.U.T. 76.640.334-4
Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura5Rollo BOLSA POLIETILENO 20 X 30 TRANSPARENTE ROLLOS DE 3 KILOS APROX. BOLSA TRANSPARENTE 20 X 30 CMS 1 KILO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
12161902
Detergentes surfactantes12BidónDETERGENTE LAVALOZA PH NEUTRO. BIDÓN 5 LITROS DETERGENTE LAVALOZAS TOP 2 LTS SUCITESA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
52151503
Cubertería desechable doméstica1000UnidadCUCHARA DESECHABLE PLÁSTICA PARA SOPA CUCHARA SOPA ECONOMICO BLANCO $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
52151503
Cubertería desechable doméstica1000UnidadTENEDOR DESECHABLE PLÁSTICO PARA TORTA TENEDOR DESECHABLE PLÁSTICO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 75.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.250
TOTAL OC $ 89.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.