Orden de Compra. Nº4343-290-SE20 "4343-28-LE19 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4343-290-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2020
Nombre de la Orden de Compra 4343-28-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4343-28-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1756
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131
Comuna San Javier
Impuesto 42197,1
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Recepción de Artículos de Lunes a Viernes de 8 a 15:30 Horas.Encargad. Señor. Carlos Toloza M. Bodegas ubicadas en calle Riquelme 1131. Sector patio estacionamiento del Hospital. Frente a estadio Municipal Alfonso Escobar. Fono contacto.732 566299 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaLustra mueble virginia 500 grs cremaLustra mueble virginia 500 grs crema $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
53131606
Desodorantes120UnidadDESINFECTANTE PARA INODORO (PASTILLAS) EQUIVALENTE A HARPIC 45 GRS. APROX 28811 PASTILLA ESTANQUE HARPIC X 1 AZUL 45 GR $ 1.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.600 $ 126.600
47131618
Mopas húmedas100UnidadESCOBILLON PLASTICO EQUIVALENTE VIRUTEX 98289AZ ESCOBILLON PLASTVIRUTEX CMANGO FILA $ 762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.200 $ 76.200
53131628
Shampoo10FrascoSHAMPOO CABELLO PARA BEBÉ ANTI LÁGRIMAS. 400 ML APROX 14295 SHAMPOO 270 ML BABYLAND EVITA LAGRIMA $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.290
Total Neto $ 222.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.197
TOTAL OC $ 264.287


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.