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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4343-314-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-06-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Bombillas Desechables 4343-6-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4343-6-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
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R.U.T. |
61.606.912-8 |
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Dirección de Facturación |
RIQUELME 1131 |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
11371,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME 1131 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Recepción de Artículos de Lunes a Viernes de 8 a 15:30 Horas.Encargad. Señor. Carlos Toloza M. Bodegas ubicadas en calle Riquelme 1131. Sector patio estacionamiento del Hospital. Frente a estadio Municipal Alfonso Escobar. Fono contacto.732 566299 | |
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Proveedor |
REINA SPA |
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Razón Social |
Importadora Comercializadora y Distribuidora La Re
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R.U.T. |
76.587.992-2 |
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Sucursal |
REINA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151507
| Bombillas o pajillas para beber | 95 | Paquete | BOMBILLAS PLÁSTICAS FLEXIBLE DE 21 CMS APROX. BOLSAS X 100 UDS. | BOMBILLAS PLÁSTICAS FLEXIBLE DE 23 CMS
APROX. BOLSAS X 100 UDS.
BOMBILLAS DESECHABLES CON FLEXIBLE
MATERIAL: PLASTICO
COLOR: BICOLOR
MEDIDAS: 23 CM LARGO
ENVASADAS EN EMPAQUES DE 100 UNIDADES |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.850
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$ 59.850
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Total Neto
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$ 59.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.372
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$ 71.222
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.