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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4343-318-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Carros metálicos Tipo supermercado DESDE 4343-11-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4343-11-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Marisel del Carmen Quintana Geraldo |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
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R.U.T. |
61.606.912-8 |
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Dirección de Facturación |
RIQUELME 1131 |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
90440 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME 1131 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Recepción de Artículos en Bodega, de Lunes a Viernes de 8 a 15:30 Horas. Sr. Carlos Toloza M. Ubicado en calle Riquelme 1131. Frente Estadio municipal Alfonso Escobar San Javier. | |
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Proveedor |
EYE CONSTRUCCIONES |
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Razón Social |
EYECONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES INDUSTRIALES LIMI
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R.U.T. |
76.146.672-0 |
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Sucursal |
EYE CONSTRUCCIONES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101535
| Carritos de mobiliario | 4 | Unidad | CARRO METÁLICO CON DOBLE CANASTO O BANDEJA TIPO "PARA SUPERMERCADO" | ver anexos |
$ 119.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 476.000
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$ 476.000
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Total Neto
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$ 476.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.440
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$ 566.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.