Orden de Compra. Nº4343-35-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4343-28-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4343-35-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4343-28-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4343-28-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 500 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131
Comuna San Javier
Impuesto 77924,32
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Recepción de Lunes a Viernes de 8: A 15, 30 Horas. Encargado. Señor. Carlos Toloza M. Bodegas ubicadas entre calles Riquelme y Serrano 1131, Descargas por patio estacionamiento. Frente a Estadio Municipal Alfonso Escobar. San Javier. Fono 73-2-5666299. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prodisur
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES PRODISUR SPA
R.U.T. 76.228.843-5
Sucursal Prodisur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas36CajaESPONJA CON JABÓN EQUIVALENTE A MAGO PADS 4 UN Mago pads virutex con jabón, bolsa 4 unidades. $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.128 $ 25.128
52151503
Cubertería desechable doméstica2000UnidadBANDEJA DESECHABLE ALUMINIZADA PARA ALIMENTOS CON TAPA 750 CC BANDEJA DESECHABLE ALUMINIZADA PARA ALIMENTOS CON TAPA 750 CC, VALOR POR UNIDAD $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000
52151503
Cubertería desechable doméstica4000UnidadBANDEJA DESECHABLE ALUMINIZADA 250 CC CON TAPA PARA ALIMENTOS PREPARADOS BANDEJA DESECHABLE ALUMINIZADA 250 CC CON TAPA PARA ALIMENTOS PREPARADOS, VALOR POR UNIDAD $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
52151503
Cubertería desechable doméstica1500Unidad CUCHARA DESECHABLE PLASTICA PARA TE O CAFÉ CUCHARA DESECHABLE PLASTICA PARA TE O CAFÉ, VALOR POR UNIDAD $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 410.128
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.924
TOTAL OC $ 488.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.