Orden de Compra. Nº4343-462-SE20 "Lavaloza top, tenedores, cuchillos, bolsa rollo"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4343-462-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2020
Nombre de la Orden de Compra Lavaloza top, tenedores, cuchillos, bolsa rollo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4343-28-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2684
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131
Comuna San Javier
Impuesto 28120
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Recepción de Artículos de Lunes a Viernes de 8 a 15:30 Horas.Encargad. Señor. Carlos Toloza M. Bodegas ubicadas en calle Riquelme 1131. Sector patio estacionamiento del Hospital. Frente a estadio Municipal Alfonso Escobar. Fono contacto.732 566299 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA.
Razón Social Comercial San Cristobal
R.U.T. 76.640.334-4
Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes20BidónDETERGENTE LAVALOZA PH NEUTRO. BIDÓN 5 LITROS DETERGENTE LAVALOZAS TOP 2 LTS SUCITESA $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
52151503
Cubertería desechable doméstica1000UnidadCUCHARA DESECHABLE PLÁSTICA PARA SOPA CUCHARA SOPA ECONOMICO BLANCO $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
52151503
Cubertería desechable doméstica1000UnidadTENEDOR DESECHABLE PLÁSTICO PARA TORTA TENEDOR DESECHABLE PLÁSTICO $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47121701
Bolsas de basura10Rollo BOLSA POLIETILENO 20 X 30 TRANSPARENTE ROLLOS DE 3 KILOS APROX. BOLSA TRANSPARENTE 20 X 30 CMS 1 KILO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 148.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.120
TOTAL OC $ 176.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.