Orden de Compra. Nº4343-478-SE09 "Compra de productos aseo de pisos"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Javier
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4343-478-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra de productos aseo de pisos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4343-11027-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER
Razón Social Hospital San Javier
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Javier
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131
Comuna San Javier
Impuesto 20995
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Recepcion articulos de Lunes a Viernes de 8 a 15 hrs. flete de cargo Proveedor 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S.A.
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S A
R.U.T. 87.701.200-k
Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Detergentes surfactantes10LitroLimpiador desengrasanteLimpiador desengrasante $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos40LitroMantenedor de pisosMantenedor de pisos $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
CERA INCOLORA LIQUIDA, PARA PISOS DUROS Y PLASTICOS. (SE COTIZA UNIDAD, EN ARCHIVO ADJUNTA ESTA EL CONSUMO MENSUAL)80LitroCera liquida incoloraCera liquida incolora $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
Total Neto $ 110.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.995
TOTAL OC $ 131.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.