|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4343-481-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-07-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
alimentos congelados |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4343-18-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
Marisel del Carmen Quintana Geraldo |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
|
|
R.U.T. |
61.606.912-8 |
|
Dirección de Facturación |
RIQUELME 1131 |
|
Comuna |
San Javier
|
|
Impuesto |
32667,08 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME 1131 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada |
|
Razón Social |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA
|
|
R.U.T. |
79.984.240-8 |
|
Sucursal |
Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101539
| Verduras congeladas | 28 | Unidad no definida | Surtido Primavera kg | Surtido Primavera kg |
$ 1.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.800
|
$ 30.800
|
50111510
| Carne de ave o carne fresca | 36 | Unidad no definida | Pechuga pollo Deshuesada | Pechuga pollo Deshuesada |
$ 2.087,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 75.132
|
$ 75.132
|
50111510
| Carne de ave o carne fresca | 44 | kilogramo | POLLO TRUTRO CORTO | Caja de 22 kg aproximadamente |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 66.000
|
$ 66.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 171.932
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 32.667
|
|
$ 204.599
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.