Orden de Compra. Nº4343-488-SE20 "Materiales de aseo 4343-28-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4343-488-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo 4343-28-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4343-28-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2974
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131
Comuna San Javier
Impuesto 62320
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Recepción de Artículos de Lunes a Viernes de 8 a 15:30 Horas.Encargad. Señor. Carlos Toloza M. Bodegas ubicadas en calle Riquelme 1131. Sector patio estacionamiento del Hospital. Frente a estadio Municipal Alfonso Escobar. Fono contacto.732 566299 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DITAMAR
Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
R.U.T. 11.536.818-4
Sucursal COMERCIAL DITAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura2PackBolsa 45 x 55 camiseta color blanca( 4000 Uds.)Bolsa 45 x 55 camiseta color blanca( 4000 Uds.) $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
14111704
Papel higiénico60RolloPAPEL HIGIENICO 250 MT EQUIVALENTE A JUMBO A DISPENSADOR METÁLICO ROLLO PAPEL HIGIENICO 250 METROS HOJA SIMPLE PARA DISPENSADOR MARCA TECNOPAPEL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
47131618
Mopas húmedas50Unidad TRAPERO DOBLE CON OJAL MANOS 50 X 60 APROX TRAPERO ALGODON DOBLE CON OJAL MARCA CLEANPRO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 328.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.320
TOTAL OC $ 390.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.