Orden de Compra. Nº4343-550-SE20 "Materiales de aseo 343-28-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4343-550-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo 343-28-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4343-28-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3316
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131
Comuna San Javier
Impuesto 59470
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Recepción de Artículos de Lunes a Viernes de 8 a 15:30 Horas.Encargad. Señor. Carlos Toloza M. Bodegas ubicadas en calle Riquelme 1131. Sector patio estacionamiento del Hospital. Frente a estadio Municipal Alfonso Escobar. Fono contacto.732 566299 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.D.S. LTDA.
Razón Social SOCIEDAD S.D.S. DISTRIBUCION Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.028.756-3
Sucursal S.D.S. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131617
Mopas de polvo200UnidadMOPA HUMEDA 20 CM ALGODÓN CON MANGO EQUIVALENTE A VIRUTEX Mopa Fregona Virutex con Mango $ 1.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.000 $ 313.000
Total Neto $ 313.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.470
TOTAL OC $ 372.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.