Orden de Compra. Nº4343-566-SE19 "ALIMENTOS P Y NO PERECIBLES DESDE 4343-18-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4343-566-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS P Y NO PERECIBLES DESDE 4343-18-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4343-18-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3023
Usuario SIGFE Marisel del Carmen Quintana Geraldo
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131
Comuna San Javier
Impuesto 35377,24
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Recepción de Lunes a Viernes de 8: A 15, 30 Horas. Encargado. Señor. Carlos Toloza Muñoz. Ubicado en Calle Riquelme 1131. Frente a Estadio Municipal Alfonso Escobar. San Javier. Telefono 73-2-566299. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221201
Cereales precocidos y listos para comer20Unidad no definidaSEMOLA CAROZZI 500GRSEMOLA CAROZZI 500GR $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560
50221102
Harina de trigo40Unidad no definidaHARINA CRUDA KILOHARINA CRUDA KILO $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.960 $ 21.960
50221101
Granos de Cereales40kilogramoARROZ GRADO 2 Largo. 1 KG ARROZ LONCOMILLA GRADO 2 LARGO 1 $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.840 $ 26.840
50101541
Champiñones48TarroCHAMPIÑON CONSERVA 400 GR LAMINADOSCHAMPIÑON LAMINADO DEYCO 400 GR $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.336 $ 42.336
50131701
Leche o productos de mantequilla20BolsaLECHE PURITA FORTIFICADA 800 GR LECHE PURITA ENTERA FORTIFICADA $ 4.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.500 $ 81.500
Total Neto $ 186.196
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.377
TOTAL OC $ 221.573


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.