Orden de Compra. Nº4343-713-SE19 "ALIMENTOS P Y NO PERECIBLES DESDE 4343-18-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4343-713-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS P Y NO PERECIBLES DESDE 4343-18-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4343-18-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3835
Usuario SIGFE Marisel del Carmen Quintana Geraldo
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131
Comuna San Javier
Impuesto 44341,82
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Recepción de Lunes a Viernes de 8: A 15, 30 Horas. Encargado. Señor. Carlos Toloza Muñoz. Ubicado en Calle Riquelme 1131. Frente a Estadio Municipal Alfonso Escobar. San Javier. Telefono 73-2-566299. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales12CajaNESTUM 5 CEREALES 350 GRS APROX. SURTIDOSNESTUM 5 CEREALES 250GR SURTIDOS $ 1.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.168 $ 15.168
50221101
Granos de Cereales12CajaNESTUM ARROZ 350 GRSNESTUM ARROZ 250GR $ 1.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.168 $ 15.168
10151605
Semillas de avena12CajaNESTUM AVENA 350 GRSNESTUM AVENA 250GR $ 1.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.168 $ 15.168
50171549
Hierbas secas20CajaTE DE HIERBAS SURTIDAS EN BOLSITA CJS X 20 UNHIERBA SUPREMO SURTIDAS 20UN $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.980 $ 12.980
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos60PaqueteFIDEO CAROZZI CABELLO ANGEL CORTO 400GRFIDEO CAROZZI CABELLO ANGEL CORTO 400GR $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos48PaqueteFIDEOS PASTINA LETRITA 250 GR. Similares Características de Carozzi o LuchettiFIDEO LUCCHETTI LETRITA 250GR $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar6SachetAZUCAR SACHET 6,25 GR AZUCAR OSKU GENERICA 6.25 GR 800 UNIDAD $ 9.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.506 $ 55.506
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta96SobreMERMELADA DIET DIVERSOS SABORES 250 GR MERMELADA WATTS LIGHT 250 GR UNIDAD DIF SABORES $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.888 $ 69.888
Total Neto $ 233.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.342
TOTAL OC $ 277.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.