Orden de Compra. Nº
4343-713-SE19
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ALIMENTOS P Y NO PERECIBLES DESDE 4343-18-LE18
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4343-713-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS P Y NO PERECIBLES DESDE 4343-18-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4343-18-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ABASTECIMIETO HSJAVIER
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T.
61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra
RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3835
Usuario SIGFE
Marisel del Carmen Quintana Geraldo
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T.
61.606.912-8
Dirección de Facturación
RIQUELME 1131
Comuna
San Javier
Impuesto
44341,82
Dirección de Envío de la Factura
RIQUELME 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Recepción de Lunes a Viernes de 8: A 15, 30 Horas. Encargado. Señor. Carlos Toloza Muñoz. Ubicado en Calle Riquelme 1131. Frente a Estadio Municipal Alfonso Escobar. San Javier. Telefono 73-2-566299.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Redoffice Region Metropolitana
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T.
77.012.870-6
Sucursal
Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221101
Granos de Cereales
12
Caja
NESTUM 5 CEREALES 350 GRS APROX. SURTIDOS
NESTUM 5 CEREALES 250GR SURTIDOS
$ 1.264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.168
$ 15.168
50221101
Granos de Cereales
12
Caja
NESTUM ARROZ 350 GRS
NESTUM ARROZ 250GR
$ 1.264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.168
$ 15.168
10151605
Semillas de avena
12
Caja
NESTUM AVENA 350 GRS
NESTUM AVENA 250GR
$ 1.264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.168
$ 15.168
50171549
Hierbas secas
20
Caja
TE DE HIERBAS SURTIDAS EN BOLSITA CJS X 20 UN
HIERBA SUPREMO SURTIDAS 20UN
$ 649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.980
$ 12.980
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
60
Paquete
FIDEO CAROZZI CABELLO ANGEL CORTO 400GR
FIDEO CAROZZI CABELLO ANGEL CORTO 400GR
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
48
Paquete
FIDEOS PASTINA LETRITA 250 GR. Similares Características de Carozzi o Luchetti
FIDEO LUCCHETTI LETRITA 250GR
$ 375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
6
Sachet
AZUCAR SACHET 6,25 GR
AZUCAR OSKU GENERICA 6.25 GR 800 UNIDAD
$ 9.251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.506
$ 55.506
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
96
Sobre
MERMELADA DIET DIVERSOS SABORES 250 GR
MERMELADA WATTS LIGHT 250 GR UNIDAD DIF SABORES
$ 728,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.888
$ 69.888
Total Neto
$ 233.378
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.342
TOTAL OC
$ 277.720
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.