Orden de Compra. Nº4343-920-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4343-920-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131
Comuna San Javier
Impuesto 41609
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel50 (1031809 )SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 33 X 33 CM PAQ 50 UN 1051940(1031809) SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 33 X 33 CM PAQ 50 UN; Código: Z109924; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico10 (976314 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS 6 ROLLOS DE 250 M. C/U 991314(976314) PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS 6 ROLLOS DE 250 M. C/U; Código: Z215420; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 101.000
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas8 (302199 )GUANTES VIRUTEX PEQUENO SUPERIOR ECONOMICO 6 UNIDADES 302199(302199) GUANTES VIRUTEX PEQUENO SUPERIOR ECONOMICO 6 UNIDADES; Código: Z310027; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.104 $ 39.104
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas6 (302197 )GUANTES VIRUTEX GRANDE SUPERIOR ECONOMICO 6 UNIDADES 302197(302197) GUANTES VIRUTEX GRANDE SUPERIOR ECONOMICO 6 UNIDADES; Código: Z310029; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.340 $ 29.340
47131603
2239-7-LP12
Esponjas50 (1181911 )ESPONJA VIRUTEX SPUNITA VTX-PRO 1 UNIDAD 1207977(1181911) ESPONJA VIRUTEX SPUNITA VTX-PRO 1 UNIDAD; Código: Z300524; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
Total Neto $ 220.094
Descuento $ 1.100
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.609
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 260.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.