Orden de Compra. Nº4344-1036-SE16 "insumos clinicos licitacion "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4344-1036-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2016
Nombre de la Orden de Compra insumos clinicos licitacion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4344-16-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA HSJAVIER
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131
Comuna San Javier
Impuesto 32604
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
despacho mercaderia
Los horarios de recepción de mercadería en nuestras bodegas es de 9 a 12:30 hrs. Y de 14 a 16:30 hrs de lunes a jueves y de 9 a 12:30 hrs. Y de 14 a 15:30 hrs. Los dias viernes. Es responsabilidad del proveedor especificar horarios a empresa de transporte, para que mercadería no sea devuelta por los mismos.
orden de compra
Por disposición de unidad contable de nuestro hospital, sólo se  cancelarán ordenes de compra que  se encuentren aceptadas en mercado publico.
devuelta por los mismos. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281808
Papeles u hojas de esterilización400Unidad5601121121 PAPEL GRADO MEDICO AZUL 3° GENERACION 120120 STERITEK BOLSA X 100 PL5601121121 PAPEL GRADO MEDICO AZUL 3° GENERACION 120120 STERITEK BOLSA X 100 PL $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.600 $ 171.600
Total Neto $ 171.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.604
TOTAL OC $ 204.204


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.