Orden de Compra. Nº4344-1045-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 4344-230-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Javier
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4344-1045-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4344-230-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MERCADERIA PUESTA EN LA BODEGA DE FARMACIA. FLETE A CARGO DEL PROVEEDOR
Proveniente de Licitación 4344-230-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA HSJAVIER
Razón Social Hospital San Javier
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Javier
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131
Comuna San Javier
Impuesto 6611,24
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MAYORDENT DENTAL LTDA.
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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CUÑAS DE MADERA SURTIDAS SOBRE X 100UDS. POLYDENTIA2BolsaCUÑAS DE MADERA SURTIDAS SOBRE X 100UDS. POLYDENTIACUÑAS MADERA $ 2.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.396 $ 5.396
30201903
CONOS DE PAPEL 15-40 PT COLOR X 200UDS. GAPADENT (TUBOS POR SEPARADO)2CajaCONOS DE PAPEL 15-40 PT COLOR X 200UDS. GAPADENT (TUBOS POR SEPARADO)PUNTAS ABSORBENTES MEDIANAS $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
30201903
VASOS DAPPEN DIF. COLOR UNIDAD5UnidadVASOS DAPPEN DIF. COLOR UNIDADVASO DAPPEN $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
30201903
ELEVADOR RECTO FINO DENPHER ALEMAN6UnidadELEVADOR RECTO FINO DENPHER ALEMANELEVADOR APICAL RECTO FINO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
30201903
AGUJAS CARPULE LARGAS MISAWA UNIDAD400UnidadAGUJAS CARPULE LARGAS MISAWA UNIDADAGUJAS CARPULES LARGAS $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.320
30201903
HIPOCLORITO DE SODIO LITRO1LitroHIPOCLORITO DE SODIO LITROHIPOCLORITO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
Total Neto $ 34.796
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 6.611
TOTAL OC $ 41.407


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.