Orden de Compra. Nº4344-1136-SE13 "Insumos Clinicos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4344-1136-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Insumos Clinicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4344-47-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA HSJAVIER
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131
Comuna San Javier
Impuesto 12198
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Recepción de Artículos en Bodega Farmacia: Favor entregar a Don Fernando Mattamala, Fono: 2566295 De Lunes a Viernes entre 8:30 y 15:30 Hrs Recepción de Artículos en Bodega Farmacia: Favor entregar a Don Fernando Mattamala, Fono: 2566295 De Lunes a Viernes entre 8:30 y 15:30 Hrs 
La recepción de Artículos en bodega durante el presente mes será hasta el día 13 de diciembre de 2013, Posterior a la fecha indicada los productos serán devueltos.La recepción de Artículos en bodega  durante el presente mes será hasta el día 13 de diciembre de 2013, Posterior a la fecha indicada los productos serán devueltos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTERMED S.A.
Razón Social INTERMED S A
R.U.T. 96.976.780-5
Sucursal INTERMED S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos200SachetDetergente Enzimatico Para Diluir En Sachet 20 Gr Aprox.Detergente Enzimatico Para Diluir En Sachet 20 Gr Aprox. $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.200 $ 64.200
Total Neto $ 64.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.198
TOTAL OC $ 76.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.