|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4344-232-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-03-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
medicamentos socofar 4344-12-le19 coronavirus |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4344-12-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
|
|
R.U.T. |
61.606.912-8 |
|
Dirección de Facturación |
RIQUELME 1131 |
|
Comuna |
San Javier
|
|
Impuesto |
101270 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME 1131 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Socofar Division Munnich |
|
Razón Social |
SOCOFAR S A
|
|
R.U.T. |
91.575.000-1 |
|
Sucursal |
Socofar Division Munnich |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51161508
| Sulfato de salbutamol | 130 | Frasco | SALBUTAMOL 5 MG / ML SOLUCION PARA NEBULIZAR FRASCO
| Frasco 268913 SALBUTAMOL SOL.5MGML.20M GENERICOS VARIOS.FECHA VENCIMIENTO: 14 MESES. DESPACHO: 48 HORAS HABILES
|
$ 4.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 533.000
|
$ 533.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 533.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 101.270
|
|
$ 634.270
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.