Orden de Compra. Nº4344-415-SE19 "medicamentos oftalmologicos"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4344-415-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2019
Nombre de la Orden de Compra medicamentos oftalmologicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4344-2-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA HSJAVIER
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2973
Usuario SIGFE Marisel del Carmen Quintana Geraldo
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131
Comuna San Javier
Impuesto 335369
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVARTIS CHILE S A
Razón Social NOVARTIS CHILE S A
R.U.T. 83.002.400-k
Sucursal NOVARTIS CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51151805
Maleato de timolol100UnidadTravoprost 40 ucg + Timolol 5 mg Envase Drop Trainer 2,5 ml741449 DUOTRAV TIMOLOL MALEATO +TRAVOPROST SOLUCIÓN OFTÁLMICA FRASCO 2,5 ML SOLUCIÓN GOTAS OFTALMICAS, REGISTRO ISP F-15433-16 FABRICADO POR S.A. ALCON COUVREUR N.V. BÉLGICA VENCIMIENTO 31-07-2020 PLAZO DE ENTREGA: 48 HORAS EN DIAS HÁBILES, VALOR FLETE I $ 17.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765.100 $ 1.765.100
Total Neto $ 1.765.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 335.369
TOTAL OC $ 2.100.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.