Orden de Compra. Nº4344-62-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4344-19-LP21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4344-62-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4344-19-LP21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4344-19-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA HSJAVIER
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 605
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131
Comuna San Javier
Impuesto 3999,5
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101511
Amoxicilina25UnidadAMOXICILINA 500 MG/ 5 ML JARABE CON JERINGA DOSIFICADORA 199266 AMOXICILINA SUS.500MG.60 GENERICOS VARIOS, JARABE. REGISTRO ISP F-6860 P. ACTIVO AMOXICILINA  DESPACHO EN 1 DIA HABIL. EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000.VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. SE ADJUNTA CARTA DE $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.050 $ 21.050
Total Neto $ 21.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.000
TOTAL OC $ 25.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.