Orden de Compra. Nº4344-818-SE12 "Insumos clinicos varios"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4344-818-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2012
Nombre de la Orden de Compra Insumos clinicos varios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4344-9-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA HSJAVIER
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131
Comuna San Javier
Impuesto 7923
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Prodeferr
Razón Social CLAUDIA DEL PILAR BUGLIONI AGUAYO
R.U.T. 10.870.556-6
Sucursal Comercializadora Prodeferr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol30UnidadALCOHOL GEL X 500 CC CON ATOMIZADORALCOHOL GEL X 500 CC CON ATOMIZADOR $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
Total Neto $ 41.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.923
TOTAL OC $ 49.623


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.