Orden de Compra. Nº4344-83-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4344-12-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4344-83-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4344-12-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4344-12-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA HSJAVIER
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 557
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación calle riquelme 1131
Comuna San Javier
Impuesto 29260
Dirección de Envío de la Factura calle riquelme 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUVAL S.A.
Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
R.U.T. 77.768.990-8
Sucursal INSUVAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101552
Ceftazidima200Frasco AmpollaCEFTAZIDIMA 1G POLVO O POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE FRASCO AMPOLLA ENVASE POR 10 UNIDADES CEFTAZIDIMA 1 GR POLVO LIOF PARA SOLUC INYECTABLE . CJ X 10 FA. LAB VITALIS. DESPACHO 48 HRS. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. VTO 07-2022 $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
Total Neto $ 154.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.260
TOTAL OC $ 183.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.