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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4345-1-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
servicio local y alimentación, curso Taller de Técnicas para la atención de usuarios de pueblos originarios y extranjeros |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4345-1-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Marisel del Carmen Quintana Geraldo |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
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R.U.T. |
61.606.912-8 |
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Dirección de Facturación |
Calle Riquelme N° 1131 |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
53146,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Riquelme N° 1131 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FAVOR ACEPTAR ORDEN COMPRA PARA EL PAGO. | FAVOR ACEPTAR ORDEN COMPRA PARA EL PAGO. |
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Proveedor |
PATRICIO IGNACIO |
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Razón Social |
PATRICIO IGNACIO PÉREZ MUÑOZ E.I.R.L
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R.U.T. |
76.404.842-3 |
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Sucursal |
PATRICIO IGNACIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222304
| Sala de conferencias | 34 | Unidad | servicio local y alimentación, para curso PAC "Taller de Técnicas para la atención de usuarios de pueblos originarios y extranjeros", para el día 20 de Marzo de 2019 para 34 personas (30 alumnos).
Breake a las 10:30 y almuerzo 13:00 hrs. | BREAK Y ALMUERZO CON SALÓN, PARA JORNADAS ANUALES DE CAPACITACIÓN POR PERÍODO 2019 |
$ 8.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 279.718
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$ 279.718
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Total Neto
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$ 279.718
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.146
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$ 332.864
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.