|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4345-12-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS COFFE BREAK, ALMUERZOS 28 mayo 2025 GRD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4345-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
|
|
R.U.T. |
61.606.912-8 |
|
Dirección de Facturación |
RIQUELME 1131 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
29640 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME 1131 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PATRICIO IGNACIO |
|
Razón Social |
PATRICIO IGNACIO PÉREZ MUÑOZ,COMIDAS PREPARADAS EM
|
|
R.U.T. |
76.404.842-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PATRICIO IGNACIO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 15 | Unidad | COFFEE BREAK DÍA 28 DE MAYO DE 2025 GRD | SERVICIO DE COFFEE EN INSTALACIONES DEL HOSPITAL. |
$ 4.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 69.000
|
$ 69.000
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 15 | Unidad | Almuerzos servidos en local en comuna de San Javier DÍA 28 DE MAYO DE 2025 GRD | ALMUERZOS EN LOCAL EXCLUSIVO PARA LA ACTIVIDAD. CALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL SERVICIO |
$ 5.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 87.000
|
$ 87.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 156.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.640
|
|
$ 185.640
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.