|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4345-2-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-03-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Cuso Actualización en Prevención y Control de Infecciones para Técnicos Paramédicos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4345-1-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
|
|
R.U.T. |
61.606.912-8 |
|
Dirección de Facturación |
RIQUELME 1131 |
|
Comuna |
San Javier
|
|
Impuesto |
66044 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME 1131 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA PAGO | FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA PAGO |
|
|
Proveedor |
PABLO GONZALEZ |
|
Razón Social |
PABLO ANDRES GONZALEZ TORRES
|
|
R.U.T. |
12.589.356-2 |
|
Sucursal |
PABLO GONZALEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222304
| Sala de conferencias | 44 | Unidad | HOSPITAL SAN JAVIER REQUIERE: Contratación “Servicios de Alimentación, arriendo de local y equipamiento. Que cuente integralmente con lo requerido en esta bases para efectuar las múltiples capacitaciones para este año 2018, Hospital de San Javier. | segun trerminos de referencia |
$ 7.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 347.600
|
$ 347.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 347.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 66.044
|
|
$ 413.644
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.