Orden de Compra. Nº4346-185-SE23 "Mantencion correctiva de minibus WY 4925"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4346-185-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Mantencion correctiva de minibus WY 4925
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4346-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra S. GENERALES HSJAVIER
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4421
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
R.U.T. 61.606.912-8
Dirección de Facturación RIQUELME 1131
Comuna San Javier
Impuesto 259635
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
enviar factura a dipresrecepcion@custodium.com enviar factura a dipresrecepcion@custodium.com 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio Automotriz Jaime Villar
Razón Social JAIME OSVALDO VILLAR BRAVO
R.U.T. 14.511.549-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicio Automotriz Jaime Villar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad2 Neumáticos2 Neumáticos $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadMontaje, alineación y balanceoMontaje, alineación y balanceo $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47131812
Refrescante de aire1UnidadReparación tren delantero (bandeja y muñon)Reparación tren delantero (bandeja y muñon) $ 896.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 896.500 $ 896.500
15121501
Aceite de motor1UnidadMano de obra:Mano de obra: $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 1.366.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 259.635
TOTAL OC $ 1.626.135


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.