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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4346-71-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion preventiva de autoclaves |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
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R.U.T. |
61.606.912-8 |
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Dirección de Facturación |
Calle Riquelme 1131. San Javier |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
256305,63 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Riquelme 1131. San Javier |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Despachar a Bodega de Economato de Hospital San Javier Sr. Carlos Toloza. | Despachar a Bodega de Economato de Hospital San Javier Sr. Carlos Toloza. |
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Proveedor |
Oppici S.A. |
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Razón Social |
OPPICI S A
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R.U.T. |
80.695.500-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Oppici S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281508
| Esterilizadores o autoclaves de vapor | 1 | Unidad | Mantencion Preventiva de auoclaves | Mantencion Preventiva de auoclaves HR0300A2 serie 308266 y HR0300A2 serie 308265 |
$ 1.348.977,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.348.977
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$ 1.348.977
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Total Neto
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$ 1.348.977
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 256.306
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$ 1.605.283
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.